4月28日下午,公司召开了2023年度审计工作会议,部署了公司2023年度审计工作,全面解读2023年审计工作要点。公司相关领导、部门负责人,各分(子)公司负责人、项目经理等参议。会议由党委副书记、副董事长、总经理刘云付主持。
公司党委书记、董事长谢小鱼提出要求
公司党委副书记、副董事长、总经理刘云付主持会议
公司党委副书记、纪委书记岳朝晖讲解了公司2023年度审计工作要点
公司审计部部长张雅萍解读公司2023年度内部审计工作计划
公司审计部部长张雅萍在会上解读了公司2023年度内部审计工作计划,主要强调了2023年内部审计工作目标和主要任务、审计范围、基本原则、审计内容以及相关要求。
公司党委副书记、纪委书记岳朝晖讲解了公司2023年度审计工作要点:一是强化组织领导,完善审计监督体系。二是合理组织安排,科学谋划审计计划。三是提升审计效能,坚持监督与服务并重。四是落实“双监管”要求,加大项目审计力度。五是促进结果运用,加大责任追究力度。六是创新审计手段,提高审计工作效率。七是狠抓队伍建设,提升水平服务大局。
公司党委书记、董事长谢小鱼发表重要讲话,他重点强调了三个方面的内容:一是要充分认识审计工作的重要性,要强化思想自觉和行动自觉。二是要整顿审计突出问题,体现审计的权威性、震慑力。三是要注重标本兼治,统筹推进审计结果的运用。