为进一步做好公司内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,公司审计部于2月6日在公司四楼会议室组织召开了审计制度专项讨论会。公司审计部全体成员、分(子)公司分管领导及审计专干参加。
本次讨论会主要对2023年审计部制定的六个审计制度:《内部审计办法》《审计整改办法》《委托社会中介机构内部审计管理办法》《审计档案管理办法》《内部审计人员管理办法》《经济责任审计规定》进行解读,会上大家都踊跃发言,提出不少好的意见建议,审计部对各分(子)公司提出的意见一一进行答疑,并吸收采纳好的建议,为制度后续顺利推行做好前期准备工作。